为规范学校各类校外劳务费的发放,强化内控管理,审计处从9月15日起开展劳务费专项审计。通过核查学校劳务费制度建设情况、劳务费发放原始材料完整性、财务管理监督情况,以及劳务费发放管理廉政风险防控措施落实情况等,发现存在的问题,提出改进建议,督促整改,使学校劳务费的发放做到业务真实、发放合理、程序规范、材料完整。
图/文 审计处 徐娜娜 审核/审计处 周效名